职位描述
工作职责要求:
1、负责开展集团、总公司或机构交办的个人非车项目检查,以风险为导向,全局视角出发,识别业务流程中的薄弱环节及重点风险领域;
2、负责调查报告撰写、问题提炼总结、向对应的业务部门提交管理建议,并追踪后续整改落地实效;
3、研究个非条线业务模式、监管/行业新动态,及时与业务部门交流获取最新资讯并进行培训、分享;
4、负责科室工作规划、项目规划,支持科室开展定期汇报及工作总结等关键材料撰写;
5、负责支持其他各业务条线的数据分析支持、项目检查支持等关键工作;
6、负责产险风险全景图选代、预警指标优化等数字化稽核工作。
任职资格:
1、本科及以上学历优先,审计、财务、法律、管理等相关专业优先;持 CPA、CIA 者优先;
2、3年以上审计经验,熟悉监管要求、内审流程及财务基础,具备审计专业能力与数据分析能力者优先;
3、熟悉风控/内审/稽核方法,沟通协调能力强,可独立推进跨部门项目,具备报告撰写能力;
4、了解金融监管政策及市场环境,具备基本分析与研究能力;
5、有银行、保险行业背景或四大/大型企业内审经验者优先。
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