岗位职责:
1、梳理及识别集团各类经营活动的风险及关键控制点,输出风险矩阵,为管理层及风险管理部门设计及更新流程规范提供支持及建议,确保控制活动的有效及落实执行
2、围绕集团及各中心年度工作计划(BP),梳理管理现状,提出改进建议,促进BP从制订、执行、过程反馈,到复盘审视、调整的闭环管理体系
3、协助各中心及部门,建立覆盖核心业务的主动式风险预警及处置体系
4、对各部门日常拟定及更新的制度流程进行审视,提供修订建议
5、协助部门总监编制内控培训材料,不定期组织集团内控建设培训会议
6、领导交办的其他临时性工作
任职要求:
1、5年以上内控或审计工作经验,有上市公司内控/审计项目负责人,或参与企业内控辅导、搭建企业内控体系经验优先。
2、出色的风险识别与分析能力,严谨、清晰的思维逻辑,优秀的沟通协调能力和书面报告能力,有一定的AI应用能力。
3、精通内控知识、掌握coso等内控框架,熟悉C-SOX等风险控制数据库,以及内控建设落地工具及方法,熟悉企业常规业务环节、管理流程。
4、具备主动性、自信心、抗压力、责任心、细心、创新等职业素质。