岗位职责:
1. 协助开展公司内部审计项目,包括经济责任审计、经营管理审计、项目投资后评价等;
2. 评估公司内部控制体系的有效性,提出改进建议,推动优化风险管理流程;
3. 参与重大投资项目财务尽调,审计评估,评价合规性及效益性;
4. 编制审计底稿、问题清单及整改建议,撰写审计报告并提出可落地的改进方案;
5. 配合公司纪委相关工作,协助开展纪检监督项目的实施。
任职条件:
1. 硕士及以上学历,会计学、审计学、财务管理、税务或相关专业,持有CPA、CIA等相关证书者优先;
2. 两年以上内部审计、会计师事务所审计或企业风控相关经验,熟悉审计全流程,有制造业经验者优先;
3. 熟练掌握会计准则、税法、审计准则及内控法规;
4. 熟练使用Excel或审计软件,具备数据分析能力,熟悉ERP系统及财务软件操作;
5. 逻辑清晰,具备较强的数据分析、风险识别及问题解决能力,具备优秀的沟通协调能力,能跨部门协作并推动整改落地;
6. 高度的职业道德及保密意识,抗压能力强,能适应短期出差。