岗位职责
1. 负责执行具体的审计工作,确保审计工作内容达到设立的目标;
2. 确保审计工作内容的独立性和客观性;
3. 根据审计项目计划,收集被审单位的相关审计前准备资料和分析工作;
4. 负责审计工作内容评估关键控制点和风险点,采用适当审计方法进行确认问题;
5. 负责编制审计工作的审计底稿(含佐证),保证其完整和有效,直至完整送审归档;
6. 确保及时并有效地向审计项目负责人汇报审计工作实施情况;
7. 确保有效与被审单位沟通,督促审计问题被有效整改;
8. 负责建立审计问题台帐,和审计后续整改的跟踪分析工作;
9. 根据日常内控审计情况,汇总分析问题、并能突出重点提出的专项审计需求,组织开展专项审计;
10. 负责不断完善公司内控审计和管理审计题库的内容(风险控制点和审计测试点);
11. 参加后备审计及内控人才的有效建设,负责内控知识转移的传、帮、带工作,发现和培养有风险意识内控管理发展潜力的人才。
任职要求:
1.本科及以上或相当学历,不限专业,具有CIA内审师、风险管理师等证书优先;
2.英语四级及以上,口语流利者优先;
3.具备3年及以上的统计、质量、体系、计划、物流或人事管理经验者优先;
4.熟悉制造业的生产业务和生产特点;
5.熟悉公司相关Oracle等信息系统,擅用Excel、Word、PPT、流程图等办公软件。
工作地点:福建省福州市福清市福耀集团总部