岗位职责:
一、监察职责
- 监督并记录集团重大采购活动的招标、开标和评标全过程,对异常情况及时报告。
- 组织对采购、成本、后勤保障等关键环节开展巡视检查,识别制度漏洞与舞弊行为。
- 对销售终端建档、产品铺货、价格维护、终端走访和客户服务等工作的真实性与有效性进行现场核查。
- 对销区各项销售费用的发放、使用情况及合规性进行专项审计与监督。
二、审计职责
- 主持部门工作,制定年度审计计划并推动实施。
- 对集团及下属分(子)公司的经营管理开展审计监督与评价。
- 组织开展常规内部控制审计、专项审计及合规性检查。
- 负责对本部门员工进行业务指导与专业技能培训。
- 组织完成审计报告及工作底稿的编制,做好审计资料归档与管理。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、会计、医药相关专业(如医药管理、药事法规等);
2、5 年以上审计相关工作经验,其中 2 年以上管理岗位经验;有医药销售企业、医药流通企业经验者优先;
3、具备扎实的财务知识基础,能够结合审计工作进行财务数据分析与风险评估;熟悉医药行业相关法规(如《药品经营质量管理规范(GSP)》《合同法》等);熟练运用审计工具及财务软件,具备数据分析能力;
4、适应出差,了解医药销售行业的业务模式和医药销售企业的供应链管理、销售返利等政策;
5、具备团队管理经验,具备较强的沟通能力,遵守审计职业道德规范,保持独立性和客观性;
6、持有中级会计师、注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、税务师等专业资格证书者优先;