岗位职责
1、审计计划执行:制定年度内部审计计划,带队实施财务审计、内部控制审计及专项审计,撰写审计报告并提出整改建议。
2、内控体系建设:评估公司内部控制设计的合理性和执行的有效性,特别是针对采购、存货、销售等关键业务流程,推动内控流程优化。
3、风险导向审计:识别公司在运营中的潜在风险点,参与公司重大经济活动,提供事前、事中风险咨询。
4、合规性检查:检查公司及下属子公司对国家财税法规、上市公司监管要求及公司内部规章制度的遵循情况。
5、整改跟进:对审计发现的问题进行追踪,督促责任部门制定整改措施并落实,形成闭环管理。
任职要求
1、财会、审计类统招大学本科以上学历,具备CIA、注册会计师资格、ACCA优先考虑;
2、具备5年以上大型企业或上市公司内部审计或会计师事务所相关审计工作经验,拥有农业或种业相关行业工作经验、有团队管理经验者优先;
3、精通企业会计准则、审计准则及上市公司合规要求,具备出色的财务分析、风险识别和报告撰写能力;
4、具备优秀的沟通、协调及跨部门协作能力,能有效推动问题解决;原则性强,具备高度的职业道德、责任心和抗压能力;
5、可以熟练使用英语作为工作语言者优先;
6、能够接受并适应因工作需要而安排的各类出差。