工作内容:
1、根据年度审计计划,开展定期审计或专项审计工作;
2、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
3、负责所分工业务板块审计工作底稿的编制;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议
技能要求:
1、熟悉内部审计流程与规范;
2、有相关内部审计3-5工作经验,有大型企业集团内审工作经验者优先;
3、具有优良的沟通、文字表达能力、逻辑分析能力和团队协作能力;
4、中级审计师以上职称或注册会计师优先,会计师事务所工作经历优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、餐补、通讯补助、节日福利