工作职责
1. 负责公司财务报表审计、内控审计等工作,确保财务数据真实合规,符合上市公司信息披露要求。
2. 深入解读并落实上市公司规范运作相关规定,优化财务流程与内控制度,防范财务风险。
3. 参与公司重大经济事项的财务审核,提供专业意见,支撑管理层决策。
4. 配合外部审计机构开展工作,协调解决审计过程中的问题,推动审计工作高效完成。
任职要求
1. 本科及以上学历,高考为物化类专业背景,会计、财务等相关专业优先。
2. 已取得注册会计师(CPA)证书,具备扎实的会计、审计专业基础。
3. 拥有内、外部审计工作经验,熟悉审计流程与方法,能独立完成审计项目。
4. 精通上市公司规范运作相关规定,了解工业自动化行业财务特点者优先。
5. 熟练操作EAS系统及Office等办公软件,具备一定的文字写作能力,能清晰撰写审计报告等文书。
6. 思维敏捷,工作认真严谨,效率高,具备全局视野与责任心,能接受出差安排。
补充说明
1. 薪酬福利:五险一金、节日福利、年终奖金、周双休、通勤车、工作餐、年休假。
2. 办公配套:提供健身设施、淋浴室等福利及良好的办公环境与广阔的发展空间。
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