更新于 6月6日

审计经理(内部审计部)

1.8-2.4万
  • 北京大兴区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计财务审计内控审计离职审计体育零售/批发
一、工作内容
1. 制定并完善内部审计制度、流程及标准,构建包含财务审计、运营审计、合规审计立体化审计体系。
2. 主导重大决策及项目的审计可行性评估,为管理层提供前瞻性风险预警。
3. 制定年度审计计划,组织实施财务报表、内部控制、经济责任等常规审计,针对采购、招投标、资金管理、销售等关键领域开展专项审计以及效率审计、绩效审计,评估资源利用效益。
4. 内控与风险管理,评估内部控制体系的有效性,开展风险识别与评估,提出流程优化建议。
5. 违规调查,对审计中发现的疑似违规问题进行初步核实,移交监察部门进一步处理。
6. 廉政建设,配合开展廉洁风险防控,通过审计发现潜在廉政风险点。
7. 建立审计问题整改闭环机制,向管理层提交审计报告,跟踪整改措施落实,推动管理改进。
8. 协调跨部门协作,推动审计与法务、审计监察等部门的协同联动。
二、岗位要求
学历: 本科及以上学历,财务、审计、金融相关专业。
经验: 8-10年审计相关经验,含3年以上管理岗位经验,深度理解体育用品行业的监管要求、业务模式及风险点,能结合行业趋势制定审计策略优先。
知识背景:精通国家审计法规、会计准则(如CAS/IFRS)及《企业内部控制基本规范》。熟悉财务审计、合规审计全流程。
证书: 持有CPA、CIA、CICS等职业资格优先。
能力要求:
1. 敏锐的风险洞察力与数据分析能力,能独立设计审计方案并推动整改。
2. 优秀的跨部门沟通与谈判技巧,兼具权威性与灵活性,与公司内部各部门(如财务、采购、销售、生产等)保持良好沟通,协调审计工作开展,获取相关信息与支持;
3.严谨的逻辑思维,能够通过多种渠道收集证据,运用恰当的调查方法与技巧,查明事实真相,确保调查结果的准确性与可靠性;
4. 能够撰写条理清晰、内容详实、结论准确、建议可行的审计报告,以简洁明了的语言向公司管理层汇报审计工作成果。

工作地点

北京大兴区朝林大厦A座

职位发布者

何妍/人事经理

立即沟通
公司Logo北京力方力合体育发展有限公司
北京力方力合体育发展有限公司成立于2008年初,主营专业运动装备产品,具备自主设计、开发、生产、市场推广和销售能力长期致力于为专业运动员和专项运动爱好者提供专业的产品和优质的服务与中国篮协、中国武协等各类体育组织有着深度战略合作为中国跳水队、中国摔跤队、中国武术队等国字号队伍提供专业装备与CBA、CUBA、NBL等国家级专业赛事和各类型业余级体育赛事开展广泛合作并为赛事提供指定专业产品部分产品获得FIFA、FIBA等国际组织认证销售渠道覆盖线上全平台,线下专卖、专营网点近万家涉及品类包括:球类项目(足球、篮球、排球、网球)比赛与训练用球产品游泳项目比赛及训练用服装及配件产品自行车项目比赛及训练用服装、配件及器材产品田径项目比赛与训练专用鞋及服装类产品击剑、摔跤、拳击、武术、柔道、跆拳道、射箭、举重、运动项目比赛与训练用鞋类、服装类及护具类产品
公司主页