岗位职责及目标
1、根据审计计划,执行/带领项目团队执行相关专项审计工作,识别问题,对于涉及的问题进行定性对相关人员问责,对管理层提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度;
2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作;
3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度;
4、提供风控合规咨询,开展风控合规培训,推动内控制度、机制、体系的完善及宣贯;
5、参与本部门其他内审内控工作,完成公司分配的其他任务。
任职要求 - 必须有甲方审计经验
1、统招本科及以上学历,取得CPA、CIA等审计相关证书优先;
2、6年及以上内控、审计工作经验,其中【甲方内审带队/项目负责人经验不低于三年】
3、过往有过主导大型项目,有重大止挽损、外部调查、人员问责等经验者优先
4、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等;
5、熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先;
6、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力,抗压能力,有团队精神和较强适应能力。