职位描述
审计经验业务合规反舞弊财务/审计/税务新能源
岗位职责:
1、协助完成内控体系建设及优化, 建立并维护公司风险地图及控制矩阵,识别并持续管理重大风险;
2、制订并实施公司内控工作计划,组织牵头开展内控自评工作;
3、开展内控专项检查及常规审计,撰写检查报告,提出整改建议,推动整改落实;
4、协助外部审计及其他工作事项;
5、参与公司内部的内控知识培训与宣导,推动公司内控及风险意识的形成;
6、协助部门内部内控团队建设,帮助新员工成长。
2、制订并实施公司内控工作计划,组织牵头开展内控自评工作;
3、开展内控专项检查及常规审计,撰写检查报告,提出整改建议,推动整改落实;
4、协助外部审计及其他工作事项;
5、参与公司内部的内控知识培训与宣导,推动公司内控及风险意识的形成;
6、协助部门内部内控团队建设,帮助新员工成长。
岗位要求:
1、本科以上学历,统计学、管理类及相关专业
2、3年以上运营管理相关工作经验,同行业优先
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