岗位职责:
1、在公司审计总经理的领导下,对集团公司及控股子公司企业的审计工作。
2、参与评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性,为企业优化管理提出审计意见和建议。
3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修、检修等的立项、工程招标、物资(劳务)采购、对外投资及内部控制等进行审计监督。
4、对工作中发现的问题展开专项审计,帮助企业堵塞漏洞并提出改进建议。
5、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
6、完成公司布置的其它工作。
任职要求:
1、财务、统计、金融等相关专业;
2、统招本科学历,具有计算机二级资格证书;
3、具有较强的责任感和正确的价值观;
4、良好的沟通及书面表达能力;
5、抗压能力强,能够坚守本心;
6、善于发现问题,敢于挖掘公司的漏洞;
7、能接受出差子公司(山东滨州),大约一个月出差2周;