岗位内容:
1. 参与编制审核计划、编制项目进度表。安排调查方法和检查对象,及时处理复杂事项。
2. 建立和完善内部控制评价体系。
3. 组织和实施对公司内部控制有效性的评价、形成评价结论、出具评价报告。
4. 识别、评估公司经营风险,推进风险预警及预防机制的建立和完善。
5. 提供内部控制体系改善意见,协助公司内部控制流程的改善。
任职要求:
1. 具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。
2. 1-3年审计工作经验,有执业资格证书者优先考虑。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。