岗位职责:
1. 按照年度审计计划,进行例行审计项目及相关事宜。
2. 从风险角度出发,编制审计计划、审计程序及审计底稿,收集审计资料,并完成审计报告撰写,完成相关审计档案的管理。
3. 参与协助部门负责制定审计管理制度。
4. 通过事前管理咨询进行业务赋能,增强业务部门合规意识。
5. 通过事中对日常业务流程监控,参与招投标监督、固废处置监
6. 通过事后出具风险提示邮件,保障后续业务合规性。
7. 参与举报投诉调查,协助完成资料收集、举证及数据分析等工作,完成调查报告撰写,完成相关档案管理。
8. 定期完成已到期审计问题整改跟踪,根据实际情况出具审计跟踪整改报告,并完成对应档案管理。
任职条件:
1. 本科及以上学历,审计、财务会计等专业优先;
2. 五年以上大型企业审计内控工作经验;
3. 熟悉企业内控管理流程和设置,有制造业内审经验,熟悉反舞弊;
4.参与过或在梳理搭建内部控制体系方面有经验,熟悉内控相关理论,有风险评估导向下实际内控搭建或内控日常管理经验;
5. 具有一定的沟通协调、逻辑分析能力,有一定的抗压能力。