工作职责
1、审计计划与实施
制定年度审计计划,经批准后组织实施。
牵头各类财务审计、经营审计、专项审计、合规审计等。
与各部门保持有效沟通,推动审计工作顺利开展
2、内部控制与风险管理
负责内控体系设计、执行并持续优化。
识别并评估潜在经营风险,提出改进建议。
3、审计报告与跟踪整改
整理审计结果,撰写清晰、准确的审计报告,提交管理层和董事会。
跟踪审计发现问题的整改落实情况
4、合规监察与反舞弊
监督公司制度执行情况,防范舞弊与违规行为。
配合外部监管和审计机构的检查工作。
任职要求
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2、3年及以上财务/审计经验,有药企或上市工作经验优先
3、熟悉企业内部审计流程、会计准则、相关法律法规
4、熟练使用审计与财务软件
5、具有较强的逻辑分析、人际沟通和书面表达能力,抗压性强、执行力强
6、原则性强,廉洁自律,沟通协调与跨部门推动力强
7、具有CPA、CIA、ACCA等相关证书者优先