审计人员

**-**元 查看薪资
  • 北京 石景山区
  • 3-5年
  • 本科
  • 招5人

职位描述

内部审计专项审计财务审计
一、工作职责:
1、参与审计项目完成工作任务
2、参与与客户相关项目人员有效沟通
3、参与调研分析企业管理状况,撰写管理诊断报告
4、参与讨论项目整体思路框架,撰写相关咨询报告
5、参与售前支持,结合实际情况解答客户问题
6、参与对客户的项目培训
二、任职资格:
1、有注册会计师资格、管理或相关专业本科以上学历,熟悉内部控制、财务会计、内部审计等专业知识
2、有4年以上审计工作经验,有企业内控管理咨询、企业财务咨询或企业实际工作经验者优先
3、有逻辑思维、表达沟通、解决问题和学习能力
4、热爱咨询事业,理解咨询工作
5、有良好的团队协作能力和沟通技巧
6、具备良好的的口头和文字表达能力
7、形象专业、热情诚恳、勤奋积极、正直敬业
8、能熟练使用PPT、Word、Visio等办公软件
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、员工旅游、周末双休

工作地点

工作地点
北京*******************
位置图标

公司信息

北京大华融智管理咨询有限公司

未融资 · 20-99人 · 咨询服务、咨询服务 已审核 已审核

2 个在招职位

公司介绍

大华融智,是一家专注于从事内部控制与风险管理咨询、企业财务咨询的专业服务机构。 咨询团队具有多年专业服务经验,能透彻理解中国企业面临的现实问题和客观需求,为客户提供专业、权威、前瞻的咨询服务和量身定做的解决方案,实现企业的价值创造与卓越运营。 公司专家团队皆来自于理论界与实务届的权威专家,他们作为我国会计准则、审计准则及企业内控规范的制定者与推行者,在业界享有盛誉。 大华融智与中国内部控制研究中心、大华会计师事务所等机构建立了战略合作伙伴关系

工商信息

企业名称 北京大华融智管理咨询有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 刘克雄
经营状态 在营(开业)
成立时间 2006-05-09
注册资本 300万元
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完善简历

认证资质

营业执照信息

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