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审计部部长(岗位代发)

面议
  • 嘉兴南湖区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 免费班车

职位描述

内部审计内控审计
招聘公司:
长虹华意压缩机股份有限公司
岗位职责:
1.组织建立健全公司审计部规章制度与工作流程,完善内审管理体系;
2.编制年度审计计划、预算,组织实施审计项目,执行审计项目三级复核;
3.监督所辖公司方针政策、法律法规执行情况;检查制度流程缺陷,指出管理薄弱环节并督促整改;审计经营活动合法性、会计信息真实性,实现纠错防弊;
4.按流程报送审计报告,通报经营层并督促整改;落实重大事项报告制度,编制年度审计工作报告;
5.开展审计咨询服务,促进提升所属公司经营管理水平;

任职要求:
1.政治思想与作风过硬,无违法违纪等行为。工作责任心强,有担当和进取心,客观公正、廉洁自律,抗压能力强;
2.熟悉企业内部控制、经营管理、风险管理、业务流程等管理工作。具备较强的组织与管理能力、协调沟通能力、写作能力、系统综合思维能力、分析判断能力、资源整合能力以及开拓创新能力,善于建设并带领团队实现工作目标;
3.大学本科及以上学历,审计、会计、财务、管理等相关专业;
4.年龄40周岁以下,应有5年及以上审计、财务等相关工作经验和2年及以上团队管理经验;业绩表现优秀,有机关、事业单位、大型企业工作经历的优先。
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工作地点

嘉兴南湖区加西贝拉压缩机有限公司

职位发布者

王女士/HR

三日内活跃
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公司Logo四川长虹电子控股集团有限公司
长虹创始于1958年,历经保军转民、相关多元化、国际化三次转型,已发展成为集智能家电、核心部件、ICT服务、新能源、半导体等产业的综合型千亿跨国企业集团。旗下拥有七家上市公司、三家新三板公众公司,创新产品和服务覆盖全球160余个国家和地区,服务已超5亿多用户。目前,长虹位列中国电子信息百强第10位,中国制造业500强第85位,世界品牌500强第285位。当前,正加快实施面向物联网的数字化转型,并朝着“全球具有重要影响力的电子信息科技企业集团”奋力迈进。
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