岗位职责:
1、主导与外部审计机构的全流程对接,共同制定审计工作计划和时间表,包括上市审计、加审、年审及其他类型的审计,问题沟通及审计结果跟进;
2、负责外部审计的协调,确保审计工作高效推进,协调内部团队(财务、合规、业务部门)配合审计需求,及时解决争议问题,并逐步将内部工作标准化,建立SOP;
3、负责与外部审计机构及内部信息披露部门的对接,做好上市后的财务信息披露;
4、负责制订集团及各业务板块财务管理制度、工作流程及会计核算办法,经批准后督导执行;
5、负责集团财务报告体系的搭建;
6、负责国内外会计政策解读及指导、培训;
7、负责集团会计稽核工作,定期提交会计质量分析报告及考核建议;
8、负责集团及各业务板块往来、存货等的汇总分析,每月提交分析报告及优化建议。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理等统招本科以上学历;
2、具备四大会计师事务所,港股18A医药企业审计经验;
3、8年以上审计工作经验,3年以上团队管理经验;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。