本公司招聘仅通过智联渠道进行,从未委托任何外部机构或个人,且招聘全程不收取费用。如遇收取报名费、培训费等均为诈骗,请勿上当并及时举报!
岗位职责
- 参与常规审计及专项审计项目全流程执行,包括业务调研、风险识别、证据收集、底稿编制,独立撰写高质量审计报告,提出可落地的改进建议;
- 负责梳理采购、销售、库存、研发等核心业务流程,参与制度体系的搭建与优化,形成标准化管控文件;
- 运用 ERP 系统及各类数据分析工具,开展审计数据分析工作,挖掘数据背后的经营风险与价值增长点,为审计项目推进及管理层决策提供数据支持;
- 配合部门推进内控体系建设、信息系统审计、流程优化等专项工作,确保相关管控措施落地执行;
- 跟踪审计整改情况,协助建立整改闭环管理机制,持续提升公司经营管理规范性与效能
任职要求
- 本科及以上学历,审计、财务、会计、内控等相关专业;
- 1-3 年审计、财务或内控相关工作经验,熟悉企业核心业务流程(采购、销售、库存、研发等)优先;
- 熟练操作 ERP 系统(如 SAP、Oracle 等)及 Excel、SQL、Power BI 等数据分析工具,具备较强的数据挖掘、整理与分析能力;
- 工作严谨细致、责任心强,具备良好的公文撰写能力(审计报告、制度文件等)及问题解决能力;
- 熟悉国家财经法规、审计准则,持有 CPA、CIA 等相关专业资格证书者优先;
- 具备良好的跨部门沟通协调能力、团队协作精神,能承受一定的工作压力。