岗位职责:
1、发票管理:负责日常开票,登记销售统计表;完成每月发票在NC系统的账务处理;办理异地业务发票的预预缴外管证开具及注销。
2、税务与认证:每月认证进项发票(含材料专用发票、加工费、通行费等),与销售发票进行配比控制税负;整理并装订认证发票成册,以备核查。
3、往来与对账:跟进客户及供应商往来对账,确保无误;每月与集团内部单位完成NC轻量端对账。
4、融资与资金:按月计提银行贷款利息并入账;配合融资需求,导入及交接供应链发票、限额等资料。
5、成本与资产:负责材料采购入库核算(含暂估、冲销及发票入账),按所属部门分类核算,确保总账与存货模块核对无误;每月完成在建工程账务处理及转固工作,收集完工工程资料并及时结转;完成当月固定资产增、减及账务处理。
6、档案管理:装订凭证,办理档案归集。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务管理专业;
2、熟悉金蝶、用友等财务操作系统;
3、细心严谨,规避报税错报、漏报风险;
4、沟通协调能力,问题解决能力,及时学习财税新政;
5、持有初级以上会计证。
提供宿舍、食堂