岗位内容:
1. 建立健全审计监察制度体系,组织和计划日常和年度内部审计工作;
2. 策划和实施审计项目,包括常规审计和专项审计等,审核过程中发现问题并提出解决方案;
3. 更新和完善内部控制手册和流程;
4. 提供数据和报告支持来解决审计问题;
5.出具审计报告,提出重大风险和防范措施,并跟踪审计建议落实情况;
6.受理日常投诉、举报,并组织事件调查,根据查明情况,出具处理建议。
任职要求:
1.财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;
2.10年以上审计工作经验,有实体企业内部审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验;
3.具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;
4.熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;
5.良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。