岗位职责:
1、负责开展公司分子公司或集团业务流程、财务内控相关审计工作,包括常规审计、专项审计、离任审计;
2、负责审计方案的制定,进行业务流程以及财务数据的分析与测试,识别风险问题并与被审计方沟通确认审计发现,撰写条理清晰的审计报告;
3、主导或参与违规违纪问题调查;
4、输出管理优化建议并定期与被审计方跟进整改情况,及时推动闭环;
5、提炼审计及调查经验,总结审计风险识别方法及案例,丰富部门审计指导手册;
6、完成上级临时安排的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历;财务及审计相关专业优先,具有CPA、CIA、ACCA,中高级会计、审计职称优先;
2、熟悉全面内审工作流程和细节,能独立完成内审工作;具有3-5年以上大型企业内审工作经验;
3、有制造业、地产建设行业审计工作经验优先;
4、具有较强的自驱力、责任心和学习能力;
5、优秀的团队管理和协作能力。