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审计经理(J11023)

1.5-2.2万
  • 青岛黄岛区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 管理人性化
  • 大品牌
  • 五险一金

职位描述

内部审计
岗位职责:
1. 针对集团各业务板块开展内审工作,出具审计计划、收集审计证据、执行审计程序、提出审计建议、编制审计报告。针对审计发现和审计建议,与各业务板块进行沟通,并推进审计建议闭环。
2. 识别各业务板块流程制度中的风险点,进行风险评级,形成风险清单,制定风险应对措施并持续改进;
3. 执行公司内部各项专项、临时审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反舞弊审计、外部背调等,为集团经营者的客观评价提供依据。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历(985/211),具有会计、财务、金融、审计、计算机等相关专业背景优先;
2. 3年及以上工作经验,具备四大事务所(普华、安永、毕马威、德勤)的相关工作经验;
3. 有CPA、CIA、ACCA等资格证书优先;
4. 具有较强的沟通能力、综合判断能力、解决问题的能力和团队协作能力。具有良好的职业道德和敬业精神,具备开展高难度审计项目的专业知识和能力。

工作地点

青岛黄岛区尚美数智产业园2号楼

职位发布者

武艺鑫/人事经理

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