岗位职责:
1、审计执行,在审计项目中独立完成业务访谈、风险分析、穿行测试、审计发现沟通确认、编制审计工作底稿等工作,与被审计单位管理层沟通,并输出审计报告;
2、整改推进,推动审计发现问题整改落地,跟踪整改进度与效果,确保风险闭环;
3、审前准备,能够独立承担审计项目,制定项目计划及审计方案,进行审计过程管理,能够在审计项目中揭示控制缺陷、违规等风险与问题;
4、协作,与内外部的工作协同,达到目标;
5、制度编制与更新及其他,参与部门审计相关规划、制度、流程及标准的制定,及时复盘与总结,完善审计方法论,提出对审计流程、工具、方法的优化意见。
任职要求:
1、教育背景:统招大学本科及以上学历,会计、审计、财务、税务等相关专业。
2、工作经验:有5年以上大中型会计师事务所经验或3年以上企业内部审计、内控相关工作经验。有大型国有企业内部审计或制造业审计经验优先。
3、技能要求:
(1) 熟悉审计准则、审计流程与工作方法,熟悉COSO内控框架及企业风险管理框架。
(2)持有CPA、CIA、相关专业中级及以上职称、法律职业资格证书等专业证书者优先。
(3)掌握数据透视等数据分析工具;熟练运用word\excel\ppt等基础办公软件等。