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内控审计

6000-8000元
  • 郑州中原区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计财务审计集团公司财务/审计/税务
职责
1.财务审计:
审查公司的财务报表,确保其真实、准确、完整,符合会计准则和法规要求。
评估公司的内部控制系统,包括财务流程、会计政策和程序的有效性。
2.运营审计:
审查公司各业务部门的运营效率,识别潜在的成本节约机会和改进措施。
评估公司资源的有效利用情况,包括资金、物资和人力资源。
3.合规审计:
监测和预防潜在的违法违规行为,如欺诈、贪污和利益冲突。
4.内部审计报告与建议:
编制审计报告,详细记录审计发现、问题和建议。
向管理层报告审计结果,并提出改进建议。
5.持续改进与监督:
跟踪审计建议的实施情况,确保问题得到有效解决,
定期评估审计程序和方法的有效性,以适应公司发展和法规变化。
任职要求:
1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业;
2、任职经历:大于2年审计从业经验;
3、具备较强的审计技能、问题分析和风险控制能力。
4、具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务。
试用期2个月
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工作地点

郑州中原区国弘时代广场22层

职位发布者

杨女士/人事经理

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公司Logo河南乐信信息技术有限公司
河南南乐信信息技术有限公司成立于2013年,注资金3000万元,公司总部位于郑州市高新区国宏时代广场22层,办公面积1700㎡。公司以“建设数字中国,贡献乐信力量”为使命,专注物联网+ICT行业,是一家集物联网业务、运营商集团业务、智慧电力业务、电商业务、技术开发及服务为一体的综合性高新技术企业,年收入近3亿元。公司产品及服务覆盖全国各地,服务企业超2000多家,服务终端连接超3.6亿个,受到三大运营商、国家电网河南电力公司、各行业客户的一致好评。
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