职责
1、协助部长建立并完善内部审计制度、审计项目标准化流程;
2、对公司总部及各基地运营风险进行整体评估并制定相应的审计计划及审计方案;
3、根据计划组织对总部及各分子公司实施日常经营性审计,编制工作底稿并出具审计报告;
4、对审计报告及审计底稿进行审核确认;
5、通过跨部门协作以及专业支持,推动审计过程中发现的漏洞整改工作,对潜在风险进行预警,提升企业运营合规性及稳定性;
6、定期汇总整理审计问题,对典型、重大审计案例及时复盘总结,形成风险预防书面材料,对业务单位开展培训,加强成果运用。
要求
1、教育背景: 本科及以上,会计或审计相关专业,持有CPA/CIA、财务或审计类中级及以上职称证书人员优先;
2、培训经历: 主办过审计相关专业培训活动者优先;
3、从业经验: 具有5年以上大型制造业内部审计管理经验,7年以上审计工作经验,有带领团队完成审计工作的经历,同时拥有大型制造业集团内部审计经验者优先考虑;
4、技能技巧:熟悉审计理论、流程、方法,具有较强的领导能力,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力,适应出差。