更新于 3月10日

审计经理

2-3万
  • 北京顺义区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内控审计上市审计内部审计SAP财务/审计/税务
职位详情
主要工作范围主要包括:
(一)拟定内部审计规章制度、内部审计程序和业务操作规范,确定年度审计工作目标,制定年度审计工作计划;
(二)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司贯彻落实国家及上级单位重大政策措施情况进行审计;
(三)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司发展规划、战略决策、经营管理、内部控制、风险管理、效益情况、财务收支、重大投资项目、年度经营计划执行情况及生态环境保护责任的履行情况进行审计;
(四)对公司风险管理制度及其执行情况进行年度检查和评估,并向董事会及审计委员会报告;
(五)对公司所有工程项目、采购业务实施事前审计;
(六)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的负责人,进行任中(三年以上)、离任经济责任审计;
(七)督促落实审计发现问题的整改工作;
(八)对各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计工作进行指导、监督和管理,开展内部审计人员后续教育;
(九)接受国家审计机关的指导和监督,做好与社会审计组织在审计工作中的沟通与协调;
(十)公司党组织、董事会(或主要负责人)、审计委员会要求办理的其他事项。
任职资格要求
学历与专业:大学本科及以上学历,会计、审计、财务、金融、经济管理等相关专业。
专业背景:熟悉中国企业会计准则、资本市场相关法规、内部审计专业实务标准、国企审计内控管理等相关要求。
专业资格:必须具备注册会计师等高级专业资格。同时持有CPA、国际注册内部审计师 (CIA)等证书者更佳。
工作经验:具备8年以上审计、财务、风险管理或相关工作经验,其中至少5年在上市公司或大型企业担任审计部门负责人的管理经验。拥有国际/国内知名会计师事务所从业经验者优先。
职业素养:能信守公正、客观、保密、勤勉的原则,保证遵守职业道德和专业标准,在执行审计过程中可保持应有的职业谨慎,无不良记录。工作中可胜任复杂沟通、数据分析及报告撰写等具体工作。

工作地点

北京顺义区空港融慧园10-B号楼

认证资质

营业执照信息

职位发布者

吴女士/HBBP

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公司Logo中航材利顿航空科技股份有限公司
中航材利顿航空科技有限公司(以下简称“利顿公司”)成立于2005年,注册资本人民币壹亿元。目前拥有员工260余人,是国务院国资委认定的混合所有制“双百行动”企业。公司办公区域主要分布在北京、上海、成都、重庆、深圳、昆明等地区。利顿公司经过十余年在航空业内的实践,特别是合资后,以为股东方创造价值、提升行业保障为己任,利顿公司在互联网移动平台建设、大数据应用及机械学习语言算法等方面积累了大量成功经验及最佳实践,以及完成了行业内众多航空公司的机务管理、机务运营、工程文档的解读和管理、人员培训等方面的IT系统建设,为航材共享平台的建设打下了深厚的基础。
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