岗位职责:
1. 内部审计管理:
- 负责制定和实施内部审计计划,确保公司财务、运营及内部控制符合相关法律法规及香港上市要求。
- 对公司财务报表、业务流程及风险管理进行定期审计,识别潜在风险并提出改进建议。
2. 内部控制体系建设:
- 协助建立和完善公司的内部控制体系,确保公司在财务、运营及合规方面的高效运作。
- 监督和评估现有内控制度的有效性,推动持续优化。
3. 风险管理和合规监督:
- 识别和评估公司面临的各类风险(包括财务、运营、法律及合规风险),并制定相应的风险缓解措施。
- 确保公司遵守香港联交所的上市规则及相关行业法规。
4. 外部审计协调:
- 协调外部审计机构的工作,确保审计过程顺利进行。
- 配合外部审计师完成年度审计及专项审计任务。
5. 团队管理与发展:
- 指导和培训内部审计团队成员,提升团队的专业能力。
- 确保团队高效协作,按时完成各项审计任务。
任职要求:
1. 教育背景:
- 会计、审计、财务管理或相关专业本科及以上学历。
- 持有CPA、CIA或法律等其他相关专业资格证书者优先。
2. 工作经验:
- 至少8年以上的审计或内部控制相关工作经验,其中至少3年在大型跨国企业或上市公司担任管理职位。
- 熟悉生物制药行业的运营模式及监管要求者优先。
3. 专业知识与技能:
- 精通国际财务报告准则(IFRS)及香港上市规则。
- 熟悉内部控制框架(如COSO框架)及风险管理体系。
- 具备优秀的数据分析能力和问题解决能力。
4. 语言能力:
- 流利的中英文沟通能力,能够撰写专业的审计报告及与其他利益相关方进行有效沟通。
5. 其他要求:
- 具备高度的责任心和职业道德,能够独立工作并承受一定的工作压力。
- 良好的团队合作精神及领导能力。需能接受出差与外派。