基本条件:
1. 爱岗敬业,有责任感,吃苦耐劳,具备良好的职业操守。
2. 身体健康,品行端正、品德优良,未曾受过违纪违法处罚。
3. 有团队合作精神,具备良好的沟通与协作能力。
4. 服从公司工作任务分配,能够较快适应新的工作环境。
岗位职责:
1.内部审计工作。按照公司审计计划,参与执行内部审计项目,包括专项审计及经济责任审计工作;对成员企业的财务数据、业务流程和管理活动进行独立、客观的审计和评估,发现潜在问题或风险点,提出审计意见和改进建议,形成审计报告。
2.风险评估与控制。参与公司风险评估,识别和分析关键风险;协助建立和完善公司的内部控制体系,确保各项内控措施的有效运行;对成员企业内部控制活动的实施情况进行监督和检查。
3.推动审计问题整改。就审计发现的问题与被审计单位沟通,推动整改落实。定期汇报审计工作情况,提出优化建议。
4.专项工作支持。根据公司安排,参与并协助处理临时性专项审计任务或管理层交办的其他工作。
5.审计档案管理。负责审计资料的整理、归档和保密工作,确保审计档案的完整性和安全性;根据公司要求,编制相关工作底稿,并按照标准流程保存。
6.领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 学历与专业背景。年龄在35周岁以下,硕士及以上学历,审计、会计、财务管理、经济学或相关专业。
2.工作经验。具有3年以上审计、财务或内控相关工作经验,有集团公司或会计师事务所经验者优先。
3.熟悉内部审计流程和风险管理,能独立开展审计工作。
4.专业技能。熟悉国家财税政策、企业内部控制及相关法律法规;熟练使用财务管理软件及数据分析工具,具有中级会计师、中级审计师、中级经济师等以上职称,持有CPA、CIA等资格证书者优先。
5.个人素质。具有较强的逻辑分析能力、风险识别能力和解决问题的能力;工作严谨细致,具有高度的责任心和职业道德。
6.综合能力。具备较强的书面表达和报告撰写能力。能快速适应变化,主动学习新知识和技能。