岗位职责:
1、应收账款管理:负责销售出库单的打印、客户应收款的管理、已收款的核对确认、相关应收单据的保存等工作。
2、应收应付单据的管理:负责上、下游客户的应收应付单据的管理工作,及时根据销售和采购业务员的结款需求做好单据保存,以及应收应付往来款的核对,杜绝丢单现象。
3、销售提成的核算:根据客户回款、运费、手续费等成本核算业务员销售提成,确保提成核算的准确性、及时性。
4、付款凭证的管理:负责各公司日常付款审批单的明细录入和保管,确保金额录入准确、月底核算账实相符,杜绝单据的丢失。
5、发票的开具和管理:负责各公司发票的领取,开具和保管,确保发票的准确性和完整性,杜绝丢失和损毁。
6、报表的编制:及时、准确编制月末各项财务报表,包括应收应付明细表、各营收单位月度销售业绩考核表、销售部门月度销售排名表、各公司月度支出明细表等,对数据的真实准确性负责。
7、配合财务科做好工商行政、银行类事务、各公司月度结账工作和其他日常工作。
8、完成领导交办的其他工作事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务管理、会计学、经济学、金融学等相关专业优先;
2.工作细致认真,原则性强,有良好得学习能力和执行能力;
3.能够熟练操作电脑和其他办公自动化设备。
职位福利:员工设备、包吃、包住、交通补助、通讯补助、每年多次调薪、员工旅游、不加班