1.针对公司各业务线开展运营审计工作,主要以项目BP形式开展,负责业务线各类专项审计的计划、执行和项目管理,提出审计发现或建议,推动问题整改,形成风险闭环管理。开展对业务流程、财务收支、资产管理等开展全面检查,运用专业方法与工具,识别潜在风险与违规行为,确保公司运营符合法律法规及内部制度要求;
2.定期对公司内部控制体系的有效性、健全性进行评价,梳理业务流程中的内控缺陷,提出切实可行的优化建议,协助完善内部控制制度,提升公司整体风险管理水平;
3.针对审计、检查发现的问题,督促相关部门制定整改措施,建立整改台账,定期跟进整改进度,对整改效果进行评估验收,确保问题得到有效解决,防止同类问题再次发生。
4.按照工作要求,协助部门完成年度审计计划和具体审计方案制定,并负责按计划完成;
5.配合上级单位及外部审计机构开展相关检查、审计工作;
6.负责完成上级交办的其他临时性任务。
职位要求
1.硕士及以上学历,审计学类、风险管理类、财务管理类等相关专业;
2.中共党员;
3.具有汽车行业审计内控检查经验优先,具有风险管理、内控咨询/监察、业务咨询(流程和绩效改进、业务转型)相关工作经验者优先,有大型企业或国、央企工作经历者优先;
4.具有CIA、CPA等相关证书者优先;
5.具有熟练使用MS Office(Excel、Word、PowerPoint)能力;
6.具备优秀的职业素养,工作作风严谨细致,有系统性及钻研精神,具备较强的数据分析与逻辑推理能力,具有优秀的材料撰写、口头表达、组织协调和抗压能力。