岗位职责:
1、搭建和完善公司内部审计体系及内部控制框架,按照年度审计计划并组织实施;
2、主导实施财务审计、合规性审计、经营绩效审计及专项审计调查,独立撰写审计报告并提出改进建议;
3、监督、识别下属企业审计整改情况,识别潜在风险,推动整改落实;
4、对接外部审计机构及集团审计,协调审计沟通工作,确保审计工作顺利开展;
5、跟踪审计建议的落实效果,定期复盘分析,协助管理层提升运营效率和风险管理水平。
任职资格:
1、大学本科及以上学历;财务、审计、金融、管理及相关专业;
2、5年以上会计师事务所审计工作经历,其中1年以上带队或项目管理经验;
3、具有审计内控专业知识,熟悉企业风险管理,熟练掌握审计工具及财务软件;
4、较强的逻辑分析能力、沟通协调能力及文字表达能力,能够独立完成审计报告;
5、具有CPA、CIA等专业资格证书,汽车行业项目审计经验者优先。