1.负责公司9家法人主体的内部财务审计工作,制定年度、季度审计计划,涵盖财务收支审计、内控流程审计、成本费用审计、资产审计等。
2.开展专项审计工作(如费用报销合规性、采购付款流程、销售收款、固定资产盘点、税务合规性等),编制审计工作底稿,梳理审计发现的问题,分析问题根源,提出切实可行的整改建议。
3.跟踪审计整改情况,对接各法人主体、各业务板块,督促整改落实,编制审计整改跟踪报告,确保问题闭环;建立审计档案,整理归档审计资料、底稿、报告等。
4.协助部门负责人完善公司内控管理制度、财务审计制度,梳理各业务板块财务流程,识别内控风险、舞弊风险,提出优化建议,推动内控流程落地。
5.配合外部审计工作,提供内部审计相关资料,协助外部审计开展审计核查,对接外部审计师,反馈相关问题。
6.检查财务共享中心核算工作的合规性、准确性,排查核算差错、流程漏洞,督促相关岗位整改;定期开展财务风险排查,编制风险排查报告。
7.协助部门负责人开展部门内部绩效考核相关辅助工作,参与新员工带教、流程培训等;完成部门负责人交办的其他审计相关工作。
8.本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业,持有CIA(注册内部审计师)、CPA(注册会计师)优先,持有初级及以上会计/审计职称。
9.3年及以上内部审计、财务稽核相关工作经验,有财务共享中心、多法人主体、多业态审计经验优先;熟悉内部审计流程、内控管理制度,能独立完成专项审计工作。熟练使用Excel、审计相关工具,能独立编制审计底稿、审计报告;熟悉财务核算、税务处理流程,能精准识别财务风险、内控漏洞;具备较强的逻辑分析能力、问题解决能力。
10.在北京有稳定居住地址,能全职在岗,能接受专项审计期间加班。原则性强、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力、抗压能力,能客观公正开展审计工作,敢于提出问题、推动整改;