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岗位职责:
1.负责审计工作的具体实施,包括:制定审计工作方案、开展内部审计工作、对接审计意见沟通、编制审计报告等;
2.组织开展内部控制评价工作,编制内部控制评价方案及报告;对内控机制建设、执行情况进行监督检查评价并提出优化整改意见;
3.跟进内外部审计发现问题的整改落实工作;
4.根据公司安排,开展重大问题、重大违规事件的调查、责任认定和问责工作;或参与负责财务相关工作。
任职要求:
1.年龄:35周岁及以下。
2.学历:硕士研究生及以上学历。
3.专业:会计、审计、财务管理等相关专业。
4.工作经历:具有5年以上相关工作经验,熟悉财务、税务、金融方面法律法规,熟悉全面风险管理、内控管理等。
5.资格证书:会计或审计中级及以上职称,有CPA等相关证书优先。