岗位内容:
1、牵头组织对公司重大经营事项、投资、财务等内部控制活动实施审计评价工作,编写内控评价报告;
2、牵头组织经济责任审计、专项审计等工作,发现漏洞,提示风险,提出改进建议,编写内部审计报告。
3、负责对审计问题的整改情况的持续跟进;
4、协助领导完成内部审计体系、制度流程以及公司内部控制评价体系等体系及制度的制定和完善工作;
5、协助领导编制年度审计计划、审计项目方案;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、3年以上业审计相关的工作经验,其中具有1年左右的国有企业工作经验,具有投资业务相关的风险管控或审计工作经验者优先;能带领团队独立完成内控评价、专项审计等审计项目的优先。
2、持有注册会计师(CICPA)、国际内部审计师(CIA)、中级审计师等资质者优先考虑;
3、有良好的敬业精神、团队意识、抗压能力与执行能力,沟通协调能力和文字表达能力强。
4、熟练使用PPT、Excel、Word等办公软件。