职位描述
内部审计财务审计专项审计会计师事务所会计中级职称财务/审计/税务
岗位职责
- 按照公司年度审计计划,独立或协作开展财务审计、内控审计、经营审计、专项审计等工作。
- 审查财务数据、业务流程、管理制度的真实性、合规性、完整性与有效性,识别风险点与管理漏洞。
- 对采购、销售、工程项目、费用报销、资产管理等关键业务环节进行审计监督。
- 收集审计证据,编制审计工作底稿,撰写规范、清晰的审计报告,提出整改建议。
- 跟踪被审计部门问题整改情况,推动审计结果闭环落实。
- 协助建立和完善内部审计制度、流程及风险管控体系。
- 配合外部审计、监管检查及上级单位的各类检查工作。
- 完成领导交办的其他审计及专项核查工作。
- 本科及以上学历,审计、会计、财务、财务管理等相关专业。
- 1–3 年及以上内部审计、会计师事务所审计或财务相关工作经验。
- 熟悉企业会计准则、税法及内控流程,具备较强的财务分析、风险识别能力。
- 熟练使用财务软件(用友、金蝶等)及 Office,尤其是 Excel 数据处理。
- 工作严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力与书面表达能力。
- 持有初级 / 中级会计职称、CPA、CIA、CMA等证书者优先。
- 正直诚信,原则性强,能承受一定工作压力。
工作地点:包头
需要较高频次出差
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