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内控审计主管

1-2万·13薪
  • 南京浦口区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计医药制造医药批发/零售
岗位职责:
1.负责对公司重点项目、专项费用及上级领导认为的重要事项进行审计并跟进问题改善;
2.发现风险,并予以防范和规避,减少或降低企业损失,合理保障企业各项工作目标实现;
3.负责公司各部门的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性,建立反舞弊机制及舞弊行为的查处;
4.负责拟定公司审计工作计划、审计方案,负责对审计工作进度追踪和工作底稿、审计报告意见稿,并与被审计单位交换意见后,出具审计决定和审计报告;
5.负责审计项目的统计和审计信息反馈工作,完成审计资料归档与审计项目档案的管理工作。
6.负责审计相关内容的培训工作;
7.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉医药公司内控控制体系,独立负责过具体审计项目;
2、熟悉相关法律、法规,具有良好的审计和财务等知识;
3、具有良好的计划、执行、决策、沟通和写作能力。
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工作地点

江苏省南京市浦口区横江大道A4-1栋

职位发布者

李春艳/人事经理

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