一、工作职责
1.协助建立公司审计管控机制,编制审计规章制度。
2.协助开展内部控制自查评价,检查内部控制设计的完整性和有效性、检查内部控制执行的有效性。
3.协助开展内部财务审计、经济责任审计、专项审计等工作,跟踪监督审计成果运用。
4.配合开展上级审计、会计师事务所审计、审计委员会监督检查等。
5.协助开展公司招投标、询价谈判等监督工作。
6.协助跟踪复核公司重要风险领域业务申报材料。
7.协助开展纪检核查工作。
8.协助部门领导完成公司交办其他工作。
二、任职资格
1.学历背景:本科及以上学历,审计、会计等相关专业。
2.政治面貌:中共党员优先
3.工作经验:3年以上纪检审计管理经验者优先。
4.专业职称:中级审计师或中级会计师优先。
5.职业素养:
具备高度的责任心和敬业精神,工作认真细致,能够承受较大的工作压力;
具有良好的团队协作精神和沟通能力,能够与不同部门的人员进行有效的沟通与协作;
具备较强的风险洞察力、数据分析能力、文字综合能力。