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二级业务子集团内审机构负责人

1.2-1.5万
  • 北京朝阳区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

财务/审计/税务
岗位职责: (1)负责按照所在企业党委和董事会的要求组织开展权限范围内的内部审计工作,组织制定所在企业年度工作计划,履行内部审计职责,行使监督职权,定期向所在企业党委和董事会报告内部审计重要事项; (2)根据统筹安排,组织参与配合集团公司年度内审项目的实施; (3)负责组织建立健全所在企业内部审计相关制度及流程,规范内部审计程序; (4)参与建立健全所在企业及辖属单位的内部控制体系,组织所在企业及辖属单位开展内部控制自评,配合开展集团公司内部控制监督评价相关工作; (5)负责督促所在企业及辖属单位内、外部审计反馈问题及内控缺陷整改的跟踪落实; (6)定期向集团公司审计部报告所在企业内部审计工作开展情况。 任职资格; (1)大学本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业背景优先,中共党员优先; (2)5年及以上审计、财务、法律等相关工作经历,熟悉内部审计管理、内部控制评价或财务工作,能够参与建立健全内部审计有关制度、流程和规范内审项目工作程序,能够参与建立内部控制体系、组织开展内部控制评价工作,具有国有企业相关岗位工作经历或专业背景者优先; (3)具有审计师、会计师或其他相关专业中级及以上职称,或具有注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)、法律执业资格等专业资格证书; (4)有担当精神,具有较强的沟通协调能力和团队管理能力; (5)具有正常履行职责的身体条件。 具体薪资面议。
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工作地点

北京朝阳区北辰东路8号

职位发布者

王女士/HRM

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北京北辰实业集团有限责任公司(以下简称“北辰集团”)是一家以会展、房地产开发、商业物业管理为主营业务的市属大型国有企业。1997年,北辰集团以优质资产独家发起设立北京北辰实业股份有限公司(北辰实业),在香港发行H股并上市,2006年在上海证券交易所上市A股。北辰实业成为国内第一家A+H股地产类上市公司并承担着北辰集团大部分主营业务。
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