岗位职责:
(1)按照企业内部审计相关制度及流程,参与配合集团公司及所在企业年度内审项目的实施;
(2)参与所在企业及辖属单位内部控制自评工作,配合开展集团公司内部控制监督评价相关工作;
(3)督促所在企业及辖属单位内、外部审计反馈问题及内控缺陷整改的跟踪落实。
任职资格:
(1)大学本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业优先,中共党员优先;
(2)3年及以上审计、财务、法律、内部控制等相关工作经历,熟悉国有企业内部审计、内部控制或财务工作;
(3)具有较强的沟通协调能力;
(4)具有正常履行职责的身体条件。
具体薪资面议。