(外语可作为工作语言)
职责一:负责例行和专项审计项目的实施,确保审计结果准确、及时、客观、公正。
1、审查涉及范围的经济活动,负责现场审计工作,收集审计证据,编制审计工作底稿,提出审计意见,编写并提交审计报告;
2、根据部门工作安排,负责例行和专项审计项目,并审查、复核审计专员的审计工作底稿和审计报告,保证审计项目质量,对所出具的审计报告负责。 职责二:在完成审计工作后,与被审计单位沟通审计意见,对审计发现的问题督促其整改和纠正
1、在完成审计结论的基础上,与被审计对象进行沟通,确认审计结果,提出审计整改建议;
2、与被审计单位相关领导研究审计发现问题的整改建议和整改措施、提出完成整改建议的时限和要求;
3、制定审计整改建议,在下次审计中检查落实整改措施和结果。
职责三:负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据,负责部门内外部内控管理培训
1、协助监察人员完成调查事项的审计、会计资料的准备,为监察工作提供审计结果资料;
2、对审计专员提供业务指导;
3、承担公司组织的审计培训工作。