岗位职责:
一、内部审计
1、根据审计方案(计划)分工,执行项目审计。
2、与被审计单位就审计过程中的有关问题进行沟通、讨论、取证,记录工作底稿。
3、负责归纳审计发现,提出合理建议,编写审计小结,并提交给审计组长审核。
4、协助审计组长起草审计报告(初稿)。
5、跟踪检查审计意见有关事项的整改落实情况。
6、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
二、内部监察
1、参与对集团及子公司高管人员、职能部门负责人等履职情况进行监察。
2、参与对审计中发现的腐败行为进行调查处理。
3、参与受理对集团内部领导干部及人员的举报,并调查处理。
三、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、教育背景:财务、会计、审计等相关专业大学本科以上学历。
2、工作经验:3 年以上审计相关工作经验。
3、知识技能:熟悉内部审计、内部控制及风险管理等专业知识,了解国家有关审计、财务、税务法律、法规及政策。掌握查阅、检查、核对、复算、比较分析等审计方法,掌握计算机辅助审计技术以及常用办公软件应用等。
4、核心能力:工作思路清晰,具备较强的实务操作能力。有较强的公文写作功底。较强的工作计划性。较强的分析、判断能力,有一定的沟通协调能力。严谨稳健、认真负责、坚持原则、诚实正直,能够承受较大工作压力。