岗位职责
1.负责具体审计项目全流程实施,主导制定审计方案,组织开展现场审计工作,精准收集审计证据、规范执行审计程序,独立编写高质量审计工作底稿,确保审计流程合规、证据充分。
2. 负责编制审计报告初稿,与被审计单位进行高效沟通,确认审计结果及关键问题,确保审计结论客观准确、双方达成共识。
3. 提出负责项目针对性审计建议,建立审计整改跟踪机制,全程跟进审计整改计划落实情况,定期汇报审计整改进展结果,严格审核审计整改措施,科学评价审计整改成果,推动审计问题闭环管理。
4. 负责日常监督管理子公司审计机构工作,定期检查子公司审计项目实施情况,针对存在的问题提出改进建议,并跟进整改措施的实施情况,提升子公司审计工作质量与规范性。
5. 完成上级交办的其他审计相关工作,协助推进审计体系优化与专项任务落地。
任职要求
1.具有统招本科及以上学历,财务、审计、财务管理、金融等相关专业。
2.具有5年以上审计相关工作经验,在大型、复杂内部审计项目中担任过项目负责人或主审,具备丰富审计实操经验,能独立完成审计全流程工作。
3.熟练掌握财务审计专业知识与国家相关准则法规,持有 CPA/CIA 证书;文字功底扎实,熟练使用办公软件,英语六级及以上且可作为工作语言。
4.沟通协调与问题解决能力突出,能快速规划工作方案;诚信正直、严谨负责,具备抗压能力与团队意识。
5.熟悉Python、SQL等数据分析处理语言者优先;
6.有大宗商品行业、上市公司内部审计或审计署审计经验者优先以及具备跨境审计工作经历者优先。