一、岗位职责:
1、按时完成公司的各项内审工作计划;
2、负责数据分析、审计抽样、盘点、单据核查、复算、访谈等;
3、负责收集内审证据文件、整理内审材料;
4、独立完成内审报告;
5、编订内审归档资料;
6、对公司的财务管理提出建设性意见和建议;
7、针对涉及舞弊或违规问题的特殊事件或人员进行调查,确定其真实性。
岗位要求:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、制造业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、5年以上相关内部审计工作经验,熟悉企业内控管理制度和审计工程流程,有生产制造业审计经验优先;
4、严谨的内控和文件检索技能,思路清晰,敏感的数字观念
5、良好的流通交流能力,态度积极、执行力强、原则性强、客观公正,能接受出差
职位福利:五险一金、带薪年假