岗位职责:
1. 负责开展财务收支、经济责任、内控合规、工程项目、采购管理、投资并购等专项审计工作,编制审计方案、工作底稿与审计报告。
2. 跟踪审计问题整改,建立整改台账,推动闭环管理,防范经营风险。
3. 配合公司纪委及上级纪检监察机构开展监督执纪、线索核查、案件查办、专项检查等工作。
4. 参与党风廉政建设、廉洁教育、制度建设与流程优化。
5. 对接上级审计、监管部门检查,完成领导交办的其他监督审计工作。
任职条件:
(一)基本条件
1. 中共党员,拥护党的路线方针政策,政治素质过硬,遵纪守法,廉洁自律,无违法违纪记录。
2. 认同央企企业文化,恪守职业道德,责任心强,作风严谨,具备良好保密意识。
3. 身体健康,具备良好沟通协调、文字综合与抗压能力。
(二)专业资格
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务、法律、经济等相关专业。
2. 年龄35周岁及以下;具有5年以上审计/财务/纪检相关工作经验者可适当放宽。
3. 持有CPA、CIA、中级审计师、中级会计师等资格证书者优先。
4. 熟悉企业会计准则、审计准则、国资监管规则及上市公司合规要求。
5. 具备纪检监察工作经验、熟悉执纪审查流程者优先。
(三)核心能力
- 能独立完成专项审计全流程工作,具备问题发现与风险研判能力。
- 熟练使用财务软件与办公系统,具备较强数据分析能力。
- 严守纪律规矩,擅长协同配合,可高效支撑纪委监督办案工作。