一、任职要求
1.参与审计执行:参与部门审计,内控监督评价工作,能独立编制审计底稿,监督各类审计整改和检查工作。
2.资料收集与测试:负责与被审计单位沟通,收集审计资料;执行审计程序(如抽样、盘点、函证、穿行测试等),检查业务流程的合规性及单据的完整性。
3.底稿编制:按照审计准则和公司内部规范,客观、清晰地编制审计工作底稿,记录审计过程、审计发现及相关证据。
4.问题沟通与确认:就审计发现的问题与被审计单位进行初步沟通,核实事实的准确性,听取解释意见。
5.协助报告撰写:整理审计发现,协助项目负责人撰写审计报告,提出切实可行的整改建议。
6.整改跟踪:负责审计项目结束后,对被审计单位的整改落实情况进行后续跟踪检查,确认整改效果。
7.档案管理:负责审计项目资料的整理、归档和保管工作,确保审计档案的完整性和安全性。
二、任职要求
1.本科及以上学历,审计、法律、财务管理等相关专业。
2.有参与全流程审计工作的成果,熟悉或掌握审计数智化相关技能,3-5年审计经验。
3.为人正直,品行端正,工作认真负责,有较强的沟通能力,有团队合作精神。
4,服从公司安排,能接受出差,中共党员优先。