职位描述
内部审计内控审计上市审计金蝶制造业财务/审计/税务
一、主要职责
1、执行财务审计:对公司的财务报表进行审计,确保财务数据的真实性和合规性,编制审计报告;
2、合规经营专项审计:负责合规经营的专项审计工作,确保公司各项经营活动符合相关法律法规;
3、内部控制制度建设:参与公司内部控制制度的建设与优化,协助完成内控自我评估工作,提出改进建议;
4、审计证据收集:确保收集到的审计证据真实、完整、准确,为审计发现和建议提供支持;
5、跟踪审计建议的落实:对审计过程中提出的建议和意见进行跟踪,确保整改措施的有效落实;
6、协助外部审计:协助外审进行相关工作,提供必要的支持和资料;
7、其他工作:完成部门领导交办的其他审计工作,如资产管理、风险控制等。
二、任职条件
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、具备4年以上的会计师事务所工作经验;
3、有制造业生产内控审计、上市公司内审相关工作经验优先考虑;
4、熟练掌握办公软件,具备良好的协同沟通能力和较强的写作能力;
5、具备良好的职业道德;
6、执行力强,能适应出差工作;
7、英语cet-6级以上。
1、执行财务审计:对公司的财务报表进行审计,确保财务数据的真实性和合规性,编制审计报告;
2、合规经营专项审计:负责合规经营的专项审计工作,确保公司各项经营活动符合相关法律法规;
3、内部控制制度建设:参与公司内部控制制度的建设与优化,协助完成内控自我评估工作,提出改进建议;
4、审计证据收集:确保收集到的审计证据真实、完整、准确,为审计发现和建议提供支持;
5、跟踪审计建议的落实:对审计过程中提出的建议和意见进行跟踪,确保整改措施的有效落实;
6、协助外部审计:协助外审进行相关工作,提供必要的支持和资料;
7、其他工作:完成部门领导交办的其他审计工作,如资产管理、风险控制等。
二、任职条件
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、具备4年以上的会计师事务所工作经验;
3、有制造业生产内控审计、上市公司内审相关工作经验优先考虑;
4、熟练掌握办公软件,具备良好的协同沟通能力和较强的写作能力;
5、具备良好的职业道德;
6、执行力强,能适应出差工作;
7、英语cet-6级以上。
工作地点
浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园

公司信息
公司介绍
广博集团,成立于1992年,是以广博股份(SZ,002103)和广博投资控股集团为主体、产业资本和金融资本相结合的现代企业集团。总资产75亿元人民币,员工7000多名,产业涉及轻工产品、新材料电子、房产开发、投资贸易,产品远销全球150多个国家和地区。广博集团,总部位于我国著名的港口城市——宁波,在美国、迪拜、香港等地设有3家海外分公司,现有宁波、江西、江苏等4个生产基地和1所省级研究院,聘任美日韩等国的工程师担纲研发,日均研发新品近百款。广博集团长期以来,一直致力于建立企业内部的和谐发展观,努力培育企业内部公平、民主、诚信、健康的企业氛围,把独立的企业家精神逐渐归核到全员式的企业精神,建设具有创新、学习、诚信、使命等为核心价值观的企业文化,从而有力的推动广博集团产业向专业化、多元化和全球化的方向快速发展。
工商信息
企业名称 广博集团股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
法人代表 王利平
经营状态 存续
成立时间 1996-10-30
注册资本 5.34亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 4月1日


