1、负责公司客户审计和官方审计的管理,包括:审计前沟通、组织迎接审计、审计整改计划和整改报告回复、内部跟踪与关闭等。
2、负责客户的问卷和质量协议的制定、沟通、审核和签署。
3、负责内部质量审计的计划、制定方案并组织内部质量审计执行、完成审计报告、审计整改计划和整改报告回复、内部跟踪与关闭等。
4、负责变更系统的管理与回顾,负责变更审核、等级划分等,负责变更及其行动计划的跟进及完成后的确认。
5、负责物料及服务供应商管理,审核并评估供应商,修订供应商目录,建立并维护物料供应商和服务商档案,包括资质证明材料,审计报告,QAA等。负责供应商变更、周期性评估、回顾。