岗位职责
1.推动建立适合公司特征的内部控制体系,主动识别公司内存在的潜在风险及内控缺陷,减少公司经营过程中的内部风险;
2.督促各分子公司、部门针对内控缺陷进行整改,并对整改情况跟踪检查;
3.配合上级对公司的其他内控工作。
任职要求:
1.35岁及以下,大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,具有中级及以上职称、注册会计师资格优先;
2.熟悉内控规范、审计准则、财税法规等,具备扎实的专业理论基础,熟悉公司业务流程与内控风险管理,具有较强的逻辑分析、风险识别、沟通协调及文字表达能力;
3.具有3年及以上内部控制相关工作经验,有会计师事务所和上市公司工作经验优先;
4.诚实守信、遵纪守法、坚持原则,具有较强的沟通协调能力、团队协作精神和敬业精神;
5.本岗位会不定期至国内各分子公司出差。