岗位职责:
1.根据公司业务和风险情况,开展信息系统相关的流程优化、内控设计和制度完善工作;
2.完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试、缺陷整改等内审工作;
3.通过流程梳理、审计测试和数据分析,发现问题并评估风险敞口;
4.针对特定风险事件开展对信息系统的专项审计工作;
5.完成上级主管安排的其他协助事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息化/财务等相关专业;
2.五年以上信息系统审计或者系统安全相关经验,具备甲乙方工作经验、有会计师事务所审计经验或互联网行业从业经历者优先;
3.有CISA、CISSP、CIA、CPA等资质证书者优先;
4.具有IT风险管理、信息安全等相关专业知识和操作能力,熟悉常见Web、系统安全漏洞原理;
5.具有良好的沟通协调能力、口头和书面表达能力;
6.具有较强的SQL数据分析能力;
7.英语可做工作语言。